Blokowanie płatności powoduje zatrzymanie procesu wysłania płatności do eksportu do banku. Operację należy wykonać na dokumencie faktury zakupu na zakładce Powiązania w sekcji Płatności. Blokada płatności dotyczy wszystkich płatności, które nie zostały zapłacone oraz nie mają statusu W banku.
Aby zablokować płatność, należy:
- włączyć moduł Płatności;
- odszukać płatność, a następnie ją otworzyć i przejść do zakładki Powiązania;
- w sekcji Płatności kliknąć Blokuj;
- w oknie komunikatu kliknąć ZABLOKUJ;
- status płatności zostanie zmieniony na ZABLOKOWANY.
Aby odblokować płatność, należy:
- włączyć moduł Płatności;
- odszukać płatność, a następnie ją otworzyć i przejść do zakładki Powiązania;
- w sekcji Płatności kliknąć Odblokuj;
- w oknie komunikatu kliknąć WYŁĄCZ;
- w zależności od uruchomionego trybu akceptacji płatności, płatność trafi albo do etapu DO AKCEPTACJI, albo DO EKSPORTU.